Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000452
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 58.050.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            98819
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            17-09-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-09-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-09-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 58.050.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MARCIANO ZARATE LUCENA
        
                                    RUC
                            
            840073-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            10
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-11003-12-47740
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 610.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 579.943.635
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 579.943.635
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            229916
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DEL EDIFICIO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Diputados
        