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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001104
Monto de la Factura
₲ 2.028.600
Nro. Solicitud de Transferencia
90004
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2012
Fecha de la Transferencia
03-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.028.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN ESPERANZA BENITEZ ALBAREZ
RUC
3537702-0
Número de Contrato
42/2012
Código de Contratación (CC)
CO-11003-12-49549
Monto Contrato
₲ 22.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.729.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.729.036

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229933
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados