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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000682
Monto de la Factura
₲ 678.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42801
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2012
Fecha de la Transferencia
23-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 678.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
45/2012
Código de Contratación (CC)
CO-11003-12-49551
Monto Contrato
₲ 6.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.869.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.869.874

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229933
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados