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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000934
Monto de la Factura
₲ 6.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90021
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2012
Fecha de la Transferencia
03-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.840.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO
RUC
3288351-0
Número de Contrato
46/2012
Código de Contratación (CC)
CO-11003-12-49548
Monto Contrato
₲ 85.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.011.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.011.141

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229933
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados