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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001443
Monto de la Factura
₲ 10.681.200
Nro. Solicitud de Transferencia
88176
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.157.627

Retención DNCP
₲ 38.064
Retención IVA
₲ 291.305
Retención Renta
₲ 194.204
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12007-15-109048
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.640.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.640.005

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290146
Nombre de la Licitación
LCO SBE Nº 03/2015 "SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion