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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 55.787.985
Nro. Solicitud de Transferencia
39503
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2016
Fecha de la Transferencia
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.053.359

Retención DNCP
₲ 198.808
Retención IVA
₲ 1.521.491
Retención Renta
₲ 1.014.327
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAX S.R.L.
RUC
80025570-4
Número de Contrato
1031-2015-0098
Código de Contratación (CC)
CO-12007-15-116489
Monto Contrato
₲ 159.469.574
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.652.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.652.666

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290596
Nombre de la Licitación
LCO SBE Nº 16/2015 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS INFORMATICOS"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion