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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000461
Monto de la Factura
₲ 9.305.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167007
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.756.427

Retención DNCP
₲ 32.821
Retención IVA
₲ 253.773
Retención Renta
₲ 253.773
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11002-23-230511
Monto Contrato
₲ 32.423.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.511.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.511.895

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424180
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores