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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001132
Monto de la Factura
₲ 6.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50528
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.080.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-5333
Monto Contrato
₲ 150.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.613.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.613.037

Datos de la Licitación

ID de Licitación
195163
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion