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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002551
Monto de la Factura
₲ 158.102.900
Nro. Solicitud de Transferencia
89813
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.102.900

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
sn
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-20034
Monto Contrato
₲ 351.521.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.290.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.290.367

Datos de la Licitación

ID de Licitación
206034
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion