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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019260
Monto de la Factura
₲ 3.047.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74361
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.047.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
113/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-53403
Monto Contrato
₲ 71.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.080.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.080.441

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230456
Nombre de la Licitación
Adquisición Elementos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional