Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000886
Monto de la Factura
₲ 8.242.300
Nro. Solicitud de Transferencia
27661
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.242.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
113/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-53403
Monto Contrato
₲ 71.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.080.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.080.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230456
Nombre de la Licitación
Adquisición Elementos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
