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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000984
Monto de la Factura
₲ 15.569.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76708
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.569.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
58/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-50619
Monto Contrato
₲ 442.776.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.477.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.477.107

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230824
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional