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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000850
Monto de la Factura
₲ 4.573.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119114
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.573.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
75/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-53114
Monto Contrato
₲ 312.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.285.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.285.036

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231063
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo de Bombero
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional