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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002311
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63898
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.400.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
99/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-51993
Monto Contrato
₲ 21.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.582.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.582.328

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230327
Nombre de la Licitación
LCO 09/2012 Mantenimiento y Reparaciones de Equipos de Informática
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional