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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002991
Monto de la Factura
₲ 5.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92394
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.044.021

Retención DNCP
₲ 18.889
Retención IVA
₲ 146.045
Retención Renta
₲ 146.045
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
67/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-184084
Monto Contrato
₲ 82.406.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.361.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.670.816

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358415
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos de la Institución
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica