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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003897
Monto de la Factura
₲ 221.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22517
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2021
Fecha de la Transferencia
23-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.260.120

Retención DNCP
₲ 779.880
Retención IVA
₲ 6.030.000
Retención Renta
₲ 6.030.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
004-2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-170091
Monto Contrato
₲ 795.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 809.482.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 807.708.332

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355510
Nombre de la Licitación
"SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES VARIAS".PLURIANUAL 2019, 2020 y 2021.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales