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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000941
Monto de la Factura
₲ 118.178.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165385
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.315.082

Retención DNCP
₲ 416.846
Retención IVA
₲ 3.223.036
Retención Renta
₲ 3.223.036
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176841
Monto Contrato
₲ 402.494.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.635.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.120.077

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364585
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para Casa Matriz, Filiales y CAES.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas