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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000486
Monto de la Factura
₲ 12.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47723
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.670.479

Retención DNCP
₲ 43.703
Retención IVA
₲ 337.909
Retención Renta
₲ 337.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-169508
Monto Contrato
₲ 272.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.802.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.739.611

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354918
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia