Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001904
Monto de la Factura
₲ 38.237.900
Nro. Solicitud de Transferencia
92380
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.017.320
Retención DNCP
₲ 134.876
Retención IVA
₲ 1.042.852
Retención Renta
₲ 1.042.852
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
82/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-169224
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.115.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.423.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341320
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de edificios, locales e instalaciones (incluye provisión de bienes)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica