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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000758
Monto de la Factura
₲ 24.262.545
Nro. Solicitud de Transferencia
100523
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.640.425

Retención DNCP
₲ 85.581
Retención IVA
₲ 661.706
Retención Renta
₲ 661.706
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
054/19
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-182777
Monto Contrato
₲ 405.080.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.154.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.540.606

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371368
Nombre de la Licitación
Construccioón de Sanitarios para el Auditorio
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura