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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042749
Monto de la Factura
₲ 38.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18696
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.499.682

Retención DNCP
₲ 136.682
Retención IVA
₲ 1.056.818
Retención Renta
₲ 1.056.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
70/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172145
Monto Contrato
₲ 111.836.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.751.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.398.362

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359007
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas