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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0041776
Monto de la Factura
₲ 75.791.640
Nro. Solicitud de Transferencia
101321
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.390.212

Retención DNCP
₲ 267.338
Retención IVA
₲ 2.067.045
Retención Renta
₲ 2.067.045
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-174726
Monto Contrato
₲ 124.498.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.268.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.268.813

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358348
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica