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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0085541
Monto de la Factura
₲ 44.467.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120013
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.885.151

Retención DNCP
₲ 156.849
Retención IVA
₲ 1.212.750
Retención Renta
₲ 1.212.750
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176448
Monto Contrato
₲ 44.467.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.885.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.885.151

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366702
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos para laboratorios - 2do llamado
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica