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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0037659
Monto de la Factura
₲ 8.445.700
Nro. Solicitud de Transferencia
67802
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.031.707

Retención DNCP
₲ 30.098
Retención IVA
₲ 230.337
Retención Renta
₲ 153.558
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23017-17-136486
Monto Contrato
₲ 152.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.225.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.225.732

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322175
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania