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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000888
Monto de la Factura
₲ 30.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174558
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.105.553

Retención DNCP
₲ 108.993
Retención IVA
₲ 842.727
Retención Renta
₲ 842.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-194964
Monto Contrato
₲ 262.046.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.829.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.829.092

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas