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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0001643
Monto de la Factura
₲ 10.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36609
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.738.490

Retención DNCP
₲ 39.110
Retención IVA
Retención Renta
₲ 302.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAMELA PEREZ VELAZQUEZ
RUC
3391640-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-186417
Monto Contrato
₲ 276.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.161.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.161.479

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363781
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE GUARDERÍA INFANTIL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero