Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000644
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31965
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.956.064
Retención DNCP
₲ 27.936
Retención IVA
Retención Renta
₲ 216.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMELA PEREZ VELAZQUEZ
RUC
3391640-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-186417
Monto Contrato
₲ 276.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.161.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.161.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363781
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE GUARDERÍA INFANTIL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero