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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0002181
Monto de la Factura
₲ 11.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181423
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.129.702

Retención DNCP
₲ 44.698
Retención IVA
Retención Renta
₲ 345.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAMELA PEREZ VELAZQUEZ
RUC
3391640-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-186417
Monto Contrato
₲ 276.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.161.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.161.479

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363781
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE GUARDERÍA INFANTIL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero