Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0165797
Monto de la Factura
₲ 2.571.137
Nro. Solicitud de Transferencia
167485
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.421.824
Retención DNCP
₲ 9.069
Retención IVA
₲ 70.122
Retención Renta
₲ 70.122
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-190598
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.963.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.963.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382055
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo
