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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0048093
Monto de la Factura
₲ 4.471.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62205
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.211.828

Retención DNCP
₲ 15.772
Retención IVA
₲ 121.950
Retención Renta
₲ 121.950
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEVADO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80048960-8
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-186924
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.999.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.999.453

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369070
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil