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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004931
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90122
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.909

Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
35/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-196619
Monto Contrato
₲ 464.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.288.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.288.767

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384947
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Electrodomésticos y Equipos Varios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil