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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000713
Monto de la Factura
₲ 2.423.600
Nro. Solicitud de Transferencia
169355
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.855

Retención DNCP
₲ 8.549
Retención IVA
₲ 66.098
Retención Renta
₲ 66.098
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-189366
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.090.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.090.992

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377774
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil