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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0070647
Monto de la Factura
₲ 220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209989
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.000

Retención DNCP
₲ 800
Retención IVA
₲ 6.000
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-190908
Monto Contrato
₲ 46.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.614.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.614.963

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383027
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil