Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068541
Monto de la Factura
₲ 3.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139794
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.745.361
Retención DNCP
₲ 14.039
Retención IVA
₲ 108.545
Retención Renta
₲ 108.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-190908
Monto Contrato
₲ 46.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.614.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.614.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383027
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil
