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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0067252
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112339
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.710.908

Retención DNCP
₲ 10.182
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-190908
Monto Contrato
₲ 46.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.614.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.614.963

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383027
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil