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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004919
Monto de la Factura
₲ 37.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84287
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.416.465

Retención DNCP
₲ 132.625
Retención IVA
₲ 1.025.455
Retención Renta
₲ 1.025.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-193903
Monto Contrato
₲ 339.967.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.224.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.224.730

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379292
Nombre de la Licitación
Servicios de Edición de Materiales e Impresiones - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura