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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004740
Monto de la Factura
₲ 46.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48834
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.535.879

Retención DNCP
₲ 163.031
Retención IVA
₲ 1.260.545
Retención Renta
₲ 1.260.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-193903
Monto Contrato
₲ 339.967.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.224.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.224.730

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379292
Nombre de la Licitación
Servicios de Edición de Materiales e Impresiones - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura