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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015209
Monto de la Factura
₲ 10.026.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116780
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.434.922

Retención DNCP
₲ 35.364
Retención IVA
₲ 273.436
Retención Renta
₲ 273.436
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-188184
Monto Contrato
₲ 249.994.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.338.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.338.543

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373585
Nombre de la Licitación
Provisión de Banderas Protocolares, Oficiales y Otros - Ad Referendum
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil