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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 193.173.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104506
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.173.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDDA FATIMA FELICIANA BENITEZ SOSA
RUC
80043957-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-16911
Monto Contrato
₲ 193.173.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.704.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.704.011

Datos de la Licitación

ID de Licitación
204646
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Enseres
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6