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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002558
Monto de la Factura
₲ 7.799.850
Nro. Solicitud de Transferencia
34095
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.799.850

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
23/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-2108
Monto Contrato
₲ 56.558.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.466.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.466.321

Datos de la Licitación

ID de Licitación
191287
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE BATERIAS, REPUESTOS, CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3