Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000646
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.824.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            90967
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-11-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-12-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-12-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.824.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
        
                                    RUC
                            
            653374-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            043
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12005-10-11897
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 92.761.880
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 88.214.860
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 88.214.860
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            191320
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo
        
                                    Convocante
                            
            Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
        