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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0044108
Monto de la Factura
₲ 22.766.950
Nro. Solicitud de Transferencia
72134
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.766.950

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
02/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-8383
Monto Contrato
₲ 78.189.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.903.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.903.315

Datos de la Licitación

ID de Licitación
155045
Nombre de la Licitación
ADQ DE ELEMENTO DE LIMPIEZA 2010 AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5