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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000977
Monto de la Factura
₲ 2.002.850
Nro. Solicitud de Transferencia
140748
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.995.567

Retención DNCP
₲ 7.283
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-156641
Monto Contrato
₲ 24.501.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.545.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.545.657

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados