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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000591
Monto de la Factura
₲ 8.183.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182163
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.707.790

Retención DNCP
₲ 28.864
Retención IVA
₲ 223.173
Retención Renta
₲ 223.173
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-156815
Monto Contrato
₲ 85.343.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.869.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.869.457

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados