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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000564
Monto de la Factura
₲ 6.123.140
Nro. Solicitud de Transferencia
143784
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.780.456

Retención DNCP
₲ 21.786
Retención IVA
₲ 152.449
Retención Renta
₲ 168.449
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-156815
Monto Contrato
₲ 85.343.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.869.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.869.457

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342285
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados