Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000983
Monto de la Factura
₲ 12.194.530
Nro. Solicitud de Transferencia
125169
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.596.776
Retención DNCP
₲ 43.457
Retención IVA
₲ 332.578
Retención Renta
₲ 221.719
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-156972
Monto Contrato
₲ 94.082.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.142.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.142.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados
