Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0016183
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.539.062
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            125145
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-09-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            16-10-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-10-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.365.583
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 12.612
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 96.520
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 64.347
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PAPELERA GUAIRA SA
        
                                    RUC
                            
            80022417-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            18/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-11003-18-157215
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 168.132.020
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 159.525.914
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 159.525.914
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            342286
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Diputados
        