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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016020
Monto de la Factura
₲ 11.201.200
Nro. Solicitud de Transferencia
113843
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.652.138

Retención DNCP
₲ 39.917
Retención IVA
₲ 305.487
Retención Renta
₲ 203.658
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-157215
Monto Contrato
₲ 168.132.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.525.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.525.914

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados