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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000773
Monto de la Factura
₲ 3.002.150
Nro. Solicitud de Transferencia
113338
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.854.989

Retención DNCP
₲ 10.699
Retención IVA
₲ 81.877
Retención Renta
₲ 54.585
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
13-2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-156639
Monto Contrato
₲ 23.144.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.157.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.157.510

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados