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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 42.565.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37836
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.565.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
33/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-84217
Monto Contrato
₲ 313.976.466
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.466.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.466.149

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257450
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles para Aeronaves de la Policia Nacional
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior